Obsah
Detail faktúryč.: 20191023
Faktúra
- Číslo faktúry20191023
- Popis plneniaVO
- Cena420,00 EUR Štyristodvadsať
- Dátum doručenia18.7.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia22.7.2019
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľExterné obstarávanie
- IČO47669683
- DIČ
- AdresaTrnava
- Telefón0911733111
- E-mail
- Web