Obsah
Detail faktúryč.: 19230023
Faktúra
- Číslo faktúry19230023
- Popis plneniabetón
- Cena860,40 EUR Osemstoštyridsať 40/100
- Dátum doručenia3.5.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia9.5.2019
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľNovstav s.r.o.
- IČO36454290
- DIČ
- AdresaStaráĽubovňa
- Telefón
- E-mail
- Web