Obsah
Detail faktúryč.: 19230023
Faktúra
-
Číslo faktúry19230023
-
Popis plneniabetón
-
Cena860,40 EUR Osemstoštyridsať 40/100
-
Dátum doručenia3.5.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia9.5.2019
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľNovstav s.r.o.
-
IČO36454290
-
DIČ
-
AdresaStaráĽubovňa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


