Obsah
Detail faktúryč.: 1051902247
Faktúra
-
Číslo faktúry1051902247
-
Popis plneniavývoz TKO
-
Cena182,77 EUR stoosemdesiatdva77/100
-
Dátum doručenia12.8.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia12.8.2019
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľBrantner
-
IČO
-
DIČ
-
AdresaPoprad
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


