Obsah
Detail faktúryč.: 95
Faktúra
- Číslo faktúry95
- Popis plneniapluhovanie , vývoz snehu
- Cena1 104,00 EUR Tisícstoštyri eur
- Dátum doručenia12.2.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia13.2.2019
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľPD Goral
- IČO
- DIČ
- AdresaVeľká Franková
- Telefón
- E-mail
- Web