Obsah
Detail faktúryč.: 91
Faktúra
-
Číslo faktúry91
-
Popis plneniazimná údržba ciest
-
Cena192,00 EUR
-
Dátum doručenia24.2.2022
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia24.2.2022
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľPD Goral
-
IČO00617741
-
DIČ
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


