Obsah
Detail faktúryč.: 4200108911
Faktúra
-
Číslo faktúry4200108911
-
Popis plneniapreplatok plyn OcÚ
-
Cena-1 376,63 EUR
-
Dátum doručenia20.1.2023
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia20.1.2023
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľVSE
-
IČO44483767
-
DIČ
-
AdresaKošice
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


