Obsah
Detail faktúryč.: 22100019
Faktúra
- Číslo faktúry22100019
- Popis plneniapotraviny ŠJ
- Cena186,55 EUR
- Dátum doručenia14.2.2022
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia15.2.2022
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľCOOP Jednota
- IČO00169102
- DIČ
- AdresaPoprad
- Telefón
- E-mail
- Web