Obsah
Detail faktúryč.: 2200787
Faktúra
- Číslo faktúry2200787
- Popis plneniamateriál - OSB dosky
- Cena396,90 EUR
- Dátum doručenia12.9.2022
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia12.9.2022
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľKraf
- IČO36752967
- DIČ
- AdresaSpišská Belá
- Telefón
- E-mail
- Web