Obsah
Detail faktúryč.: 2200012
Faktúra
-
Číslo faktúry2200012
-
Popis plneniabrúsenie podlahy KD
-
Cena2 450,00 EUR
-
Dátum doručenia5.4.2022
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia5.4.2022
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľZeman Karol
-
IČO10730940
-
DIČ1020726003
-
AdresaVelicke nám., Poprad
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


