Obsah
Detail faktúryč.: 2200007
Faktúra
- Číslo faktúry2200007
- Popis plneniabrúsenie dlažby v KD- záloha
- Cena2 500,00 EUR
- Dátum doručenia17.3.2022
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia17.3.2022
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľZeman Karol
- IČO10730940
- DIČ1020726003
- AdresaVelicke nám., Poprad
- Telefón
- E-mail
- Web