Obsah
Detail faktúryč.: 2200007
Faktúra
-
Číslo faktúry2200007
-
Popis plneniabrúsenie dlažby v KD- záloha
-
Cena2 500,00 EUR
-
Dátum doručenia17.3.2022
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia17.3.2022
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľZeman Karol
-
IČO10730940
-
DIČ1020726003
-
AdresaVelicke nám., Poprad
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


