Obsah
Detail faktúryč.: 20911595
Faktúra
- Číslo faktúry20911595
- Popis plneniapotreby ZŠ a MŠ ihrisko
- Cena18,72 EUR Osemnásť 72/100
- Dátum doručenia5.9.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia5.9.2019
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľKovian s.r.o
- IČO36751634
- DIČ
- AdresaGajary
- Telefón
- E-mail
- Web