Obsah
Detail faktúryč.: 20911595
Faktúra
-
Číslo faktúry20911595
-
Popis plneniapotreby ZŠ a MŠ ihrisko
-
Cena18,72 EUR Osemnásť 72/100
-
Dátum doručenia5.9.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia5.9.2019
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľKovian s.r.o
-
IČO36751634
-
DIČ
-
AdresaGajary
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


