Obsah
Detail faktúryč.: 2025001
Faktúra
-
Číslo faktúry2025001
-
Popis plneniastavebné práce - mostík pri škole
-
Cena10 300,00 EUR
-
Dátum doručenia29.10.2025
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia29.10.2025
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľPeter Krempaský
-
IČO51013533
-
DIČ1123681108
-
AdresaSpišské Hanušovce 163,059 04 Spišské Hanušovce
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


