Obsah
Detail faktúryč.: 2022023
Faktúra
- Číslo faktúry2022023
- Popis plneniastavebný dozor zateplenie ZŠ
- Cena3 834,19 EUR
- Dátum doručenia23.8.2022
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia23.8.2022
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľKontrol STAV , s.r.o
- IČO47876794
- DIČ
- AdresaBratislava
- Telefón
- E-mail
- Web