Obsah
Detail faktúryč.: 20220019
Faktúra
- Číslo faktúry20220019
- Popis plneniažulové dosky KD
- Cena398,00 EUR
- Dátum doručenia10.3.2022
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia10.3.2022
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľAmeno-KH
- IČO51785889
- DIČ
- AdresaSpišská Belá
- Telefón
- E-mail
- Web