Obsah
Detail faktúryč.: 202
Faktúra
-
Číslo faktúry202
-
Popis plneniapluhovanie
-
Cena120,00 EUR Stodvadsať
-
Dátum doručenia15.3.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia2.4.2019
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľPoľnohospodárske družstvo Goral
-
IČO00617741
-
DIČSlovensko
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


