Obsah
Detail faktúryč.: 20190302
Faktúra
-
Číslo faktúry20190302
-
Popis plneniaoprava
-
Cena195,00 EUR Stodevädesiatpäť eur
-
Dátum doručenia9.4.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia9.4.2019
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľMatúš Kaňuk
-
IČO43432034
-
DIČ
-
AdresaSp. St. Ves
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


