Obsah
Detail faktúryč.: 180617
Faktúra
- Číslo faktúry180617
- Popis plneniatonery ZŠ + oprava poč.
- Cena314,90 EUR Tristoštrnásť 90/100
- Dátum doručenia19.6.2018
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia19.6.2018
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľZdomu
- IČO
- DIČ
- AdresaVeľký Lipník
- Telefón
- E-mail
- Web