Obsah
Detail faktúryč.: 173
Faktúra
-
Číslo faktúry173
-
Popis plneniakúpa energetického zariadenia
-
Cena5 000,00 EUR päťtisíc eur
-
Dátum doručenia4.3.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia7.3.2019
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľPD Goral
-
IČO
-
DIČ
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


