Obsah
Detail faktúryč.: 1192205439
Faktúra
-
Číslo faktúry1192205439
-
Popis plneniapotreby žs
-
Cena29,45 EUR Dvadsaťdeväť 45/100
-
Dátum doručenia30.6.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia30.6.2019
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľŠEVT
-
IČO31331131
-
DIČ
-
AdresaBanská Bystrica
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


