Obsah
Detail faktúryč.: 1020250001
Faktúra
- Číslo faktúry1020250001
- Popis plneniapluhovanie
- Cena1 258,29 EUR
- Dátum doručenia10.2.2025
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia24.2.2025
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľGoralskí službári, s.r.o.
- IČO54371899
- DIČ2121650245
- AdresaVeľká Franková 70, 059 78
- Telefón
- E-mail
- Web