Obsah
Detail faktúryč.: 1020250001
Faktúra
-
Číslo faktúry1020250001
-
Popis plneniapluhovanie
-
Cena1 258,29 EUR
-
Dátum doručenia10.2.2025
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia24.2.2025
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľGoralskí službári, s.r.o.
-
IČO54371899
-
DIČ2121650245
-
AdresaVeľká Franková 70, 059 78
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


