Obsah
Detail faktúryč.: 10190095
Faktúra
-
Číslo faktúry10190095
-
Popis plneniaMŠ - potreby
-
Cena7,85 EUR Sedem 85/100
-
Dátum doručenia5.4.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia8.4.2019
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľCOOP Jednota
-
IČO00169102
-
DIČ
-
AdresaPoprad
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


