Obsah
Detail faktúryč.: 032022019
Faktúra
- Číslo faktúry032022019
- Popis plneniaBOZP
- Cena70,00 EUR Sedemdesiat eur
- Dátum doručenia26.2.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia26.2.2019
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľTatrahasil
- IČO36501930
- DIČ
- AdresaPoprad
- Telefón
- E-mail
- Web